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Comment bien gérer les relances clients pour impayés ?

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Quand un client tarde à payer, cela peut rapidement impacter la trésorerie de votre entreprise. Mettre en place une stratégie efficace de relances clients pour impayés est donc essentiel. Voici comment agir à chaque étape pour sécuriser vos encaissements tout en préservant la relation commerciale.

relances clients pour impayés par mail ou courrier

Pourquoi formaliser vos relances clients pour impayés ?

La relance d’un client ne doit rien laisser au hasard. En formalisant vos actions, vous :

  • Renforcez votre crédibilité professionnelle
  • Tracez les échanges en cas de contentieux
  • Accélérez le recouvrement des factures

Un simple oubli ou retard peut se résoudre rapidement… à condition de réagir vite et clairement.

Première étape : la relance amiable

Dès le jour suivant la date d’échéance, vous pouvez envoyer une première relance par email :

“Bonjour, sauf erreur de notre part, votre facture n°12345 arrivée à échéance le 10 septembre 2025 n’a pas encore été réglée. Nous vous remercions de procéder au paiement dans les plus brefs délais.”

Quelques bonnes pratiques :

  • Rester cordial et professionnel
  • Joindre la facture en pièce jointe
  • Proposer une solution en cas de difficulté de paiement

Relance par courrier : à partir de 15 jours de retard

Si le paiement n’est toujours pas reçu, vous pouvez envoyer une lettre de relance simple ou recommandée. Elle mentionnera :

  • Le montant dû
  • La référence de la facture
  • Les pénalités de retard (obligatoires dans les CGV)

🧠 Bon à savoir : Les pénalités de retard sont fixées à un taux minimum de 3 fois le taux légal, plus une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (source economie.gouv.fr).

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Dernier recours : la mise en demeure

Si vos relances restent sans effet, la mise en demeure est l’étape suivante. Elle peut être envoyée en recommandé avec AR et constitue un préalable à toute procédure judiciaire.

Elle doit contenir :

  • Une mention explicite : “mise en demeure de payer”
  • Un nouveau délai raisonnable (8 à 15 jours)
  • La menace d’un contentieux en cas d’absence de règlement

Que faire en cas de refus de paiement ?

Si malgré tout vous ne parvenez pas à obtenir paiement, vous avez plusieurs options :

  • Recouvrement amiable via une société spécialisée
  • Injonction de payer via le tribunal judiciaire
  • Assignation en référé en cas de litige plus complexe

Un expert-comptable peut aussi vous aider à constituer le dossier et évaluer les coûts/avantages de chaque recours.

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Antonin Faure – Team Khompta
17 septembre 2025

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